新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,华致酒行发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为94.64亿元,同比下降6.49%;归母净利润为4444.59万元,同比下降81.11%;扣非归母净利润为2517.35万元,同比下降85.97%;基本每股收益0.11元/股。
公司自2018年12月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为9.36亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.93元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华致酒行2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为94.64亿元,同比下降6.49%;净利润为4724.76万元,同比下降80.47%;经营活动净现金流为4.36亿元,同比增长54.23%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为16.73%,16.22%,-6.49%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 87.08亿 | 101.21亿 | 94.64亿 |
营业收入增速 | 16.73% | 16.22% | -6.49% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降81.11%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 3.66亿 | 2.35亿 | 4444.59万 |
归母净利润增速 | -45.77% | -35.78% | -81.11% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.3亿元,同比大幅下降85.97%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 3.38亿 | 1.79亿 | 2517.35万 |
扣非归母利润增速 | -48.66% | -46.86% | -85.97% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-6.49%,税金及附加同比变动0.16%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 87.08亿 | 101.21亿 | 94.64亿 |
营业收入增速 | 16.73% | 16.22% | -6.49% |
税金及附加增速 | 23.44% | 3.1% | 0.16% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.49%,经营活动净现金流同比增长54.23%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 87.08亿 | 101.21亿 | 94.64亿 |
经营活动净现金流(元) | -3.3亿 | 2.83亿 | 4.36亿 |
营业收入增速 | 16.73% | 16.22% | -6.49% |
经营活动净现金流增速 | 11.66% | 185.74% | 54.23% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为9%,同比下降16.22%;净利率为0.5%,同比下降79.11%;净资产收益率(加权)为1.23%,同比下降80.54%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为14.03%、10.75%、9%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 14.03% | 10.75% | 9% |
销售毛利率增速 | -33.03% | -23.43% | -16.22% |
• 销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为3.3%、-0.6%、-0.5%、-1.71%,同比变动分别为18.33%、403.3%、-321.34%、238.2%,销售净利率较为波动。
项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
销售净利率 | 3.3% | -0.6% | -0.5% | -1.71% |
销售净利率增速 | 18.33% | 403.3% | -321.34% | 238.2% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为4.29%,2.39%,0.5%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 4.29% | 2.39% | 0.5% |
销售净利率增速 | -53.5% | -44.28% | -79.11% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.23%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 10.42% | 6.32% | 1.23% |
净资产收益率增速 | -52.09% | -39.35% | -80.54% |
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为10.42%,6.32%,1.23%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 10.42% | 6.32% | 1.23% |
净资产收益率增速 | -52.09% | -39.35% | -80.54% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.73%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 5.87% | 3.57% | 0.73% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为54.13%,同比增长17.21%;流动比率为1.74,速动比率为0.87;总债务为28.44亿元,其中短期债务为28.44亿元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为53.33,同比增长32.04%;存货周转率为2.6,同比下降2.2%;总资产周转率为1.32,同比增长2.16%。
从三费维度看,需要重点关注:
• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为0.5亿元,同比增长83.96%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
财务费用(元) | 2159.41万 | 2697.4万 | 4962.14万 |
财务费用增速 | 62.7% | 24.91% | 83.96% |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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责任编辑:小浪快报