新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月26日,松芝股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为49.99亿元,同比增长5.05%;归母净利润为1.36亿元,同比增长36.69%;扣非归母净利润为8935.53万元,同比增长57.62%;基本每股收益0.22元/股。
公司自2010年6月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为7.54亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对松芝股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为49.99亿元,同比增长5.05%;净利润为1.6亿元,同比增长31.61%;经营活动净现金流为5亿元,同比增长36.64%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动5.05%,税金及附加同比变动-14.02%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 42.25亿 | 47.58亿 | 49.99亿 |
营业收入增速 | 2.46% | 12.62% | 5.05% |
税金及附加增速 | -12.95% | 27.76% | -14.02% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长51.72%,营业收入同比增长5.05%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 2.46% | 12.62% | 5.05% |
应收账款较期初增速 | 7.5% | 4.1% | 51.72% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为15.17%,同比下降4.17%;净利率为3.21%,同比增长25.28%;净资产收益率(加权)为3.5%,同比增长33.08%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为18.1%、16.61%、15.17%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 18.1% | 16.61% | 15.17% |
销售毛利率增速 | -2.97% | -8.22% | -4.17% |
• 销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为6.44%、-1.74%、-0.26%、-1.23%,同比变动分别为27.3%、125.04%、-73.13%、61.78%,销售净利率较为波动。
项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
销售净利率 | 6.44% | -1.74% | -0.26% | -1.23% |
销售净利率增速 | 27.3% | 125.04% | -73.13% | 61.78% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期16.61%下降至15.17%,销售净利率由去年同期2.56%增长至3.21%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 18.1% | 16.61% | 15.17% |
销售净利率 | 2.89% | 2.56% | 3.21% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.5%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.51% | 2.63% | 3.5% |
净资产收益率增速 | -17.97% | 4.78% | 33.08% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.63%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 1.91% | 1.98% | 2.63% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为45.49%,同比增长10.79%;流动比率为1.68,速动比率为1.42;总债务为14.44亿元,其中短期债务为14.44亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为40.55%,41.06%,45.49%,变动趋势增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资产负债率 | 40.55% | 41.06% | 45.49% |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.87、0.82、0.67,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.87 | 0.82 | 0.67 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.43,同比下降18.18%;存货周转率为4.75,同比增长5.76%;总资产周转率为0.65,同比下降2.25%。
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责任编辑:小浪快报